|
|
Faktúra |
44
|
web strana zsciernybrod
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
KdeJe Software s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
webová stránka
|
12,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
KdeJe Software s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefonny poplatok
|
62,66 |
s DPH |
VS: 3414194084
|
|
27.03.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Wolters Kluwer, s.r.o.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
Slovak Telekom, a.s.
|
57,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
ProFire, s.r.o.
|
184,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
Štefan Zárecký, podnikateľ el.zar. a bleskozvodov triedy A a B revízie
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
PAVLI s.r.o.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
ZVS, a.s.odš.z.Galanta
|
32,41 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
KOMENSKY , s.r.o.
|
119,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
Slovak Telekom, a.s.
|
50,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
Západoslov.energetika
|
83,07 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
Západoslov.energetika
|
123,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
Západoslov.energetika
|
230,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
|
Fa 7130567124-elektrika
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
157
|
Roman Mesiarik - REVTECH
|
131,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
Sloveský plyn.priem.a.s.
|
1 429,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
Žák Zoltán - kom.služby
|
45,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
Sloveský plyn.priem.a.s.
|
1 429,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
ŠEVT,a.s.
|
36,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
|
|
21.11.2018 |